目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案局基本概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
五、單位政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案局2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預算管理的相關規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的法律法規(guī)和方針政策,依法管理全縣檔案事業(yè),履行檔案行政執(zhí)法責任,查處違法案件,制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計劃和規(guī)章制度。
2.依法對全縣范圍內(nèi)所屬機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進行監(jiān)督、指導與協(xié)調(diào);組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳;指導和監(jiān)督檢查各類文件材料的年度整理和歸檔工作;對全縣范圍內(nèi)的檔案目標管理進行考評驗收,確認級標。
3.負責組織全縣檔案干部的業(yè)務知識培訓和檔案技術職務審核推薦工作。
4.組織檔案學術理論研究與交流,開展檔案保護技術和現(xiàn)代化管理技術的探索研究,承辦檔案學會的日常工作。
5.按規(guī)定接收、收集全縣范圍內(nèi)機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料;征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。
6.負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理,科學安全地保管、鑒定到期檔案,對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制,探索檔案的現(xiàn)代化管理技術,逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。
7.編制檢索工具,完善檢索體系,強化開發(fā)功能,匯編檔案史料,開放到期應開放的檔案,大力開發(fā)檔案信息資源,提高服務質(zhì)量。
8.負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心,逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡。
9.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定,配備相應的設施設備,接收主動公開的政府信息,為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利;抓好愛國主義教育基地建設,開展愛國主義教育各項活動。
10.抓好局(館)的自身建設和干部隊伍建設。
11.完成縣委、縣政府和上級檔案行政管理機關交辦的工作任務。
(二)年度主要工作
一、堅持依法行政,推進檔案工作法治化
二、不斷完善檔案資源體系建設
三、深入推進檔案利用機制創(chuàng)新
四、深入推進基礎業(yè)務建設
五、加快推進數(shù)字檔案館建設
六、切實提高檔案安全保障能力
七、切實加強檔案部門自身建設
八、做好省、市檔案局及縣委、縣政府安排部署的各項工作。
二、部門預算編制情況
按照預算管理的相關規(guī)定,部門預算實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,鎮(zhèn)康縣檔案局的收支已全部包含在部門預算中。
三、部門基本情況
鎮(zhèn)康縣檔案局納入2017年部門預算編報的單位共1個,屬于參公管理事業(yè)單位。部門在職人員編制12人,其中:行政編制12人。在職實有10人,其中:財政全供養(yǎng)10人。離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年部門財政總收入209萬元,比2016年的163.2萬元增長45.8萬元,其中:一般公共預算159萬元,政府性基金收入50萬元。
2017年部門財政撥款收入159萬元,其中,本年收入159萬元,上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款159萬元(本級財力159萬元),政府性基金財政撥款50萬元。
2017年部門預算總支出209萬元,其中:基本支出132萬元,占總支出的63%,項目支出27萬元,占總支出的13%,政府性基金支出50萬,占總支出的24%。按支出功能科目分類,支出分別列“一般公共服務”支出,主要反映基本支出、項目支出的支出、 “基金預算”支出,主要反映工程款的支出。
(一)基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣檔案局正常運轉(zhuǎn)的日常支出132萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的87%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務支出)占基本支出的13%。與上年對比增加18萬元,原因主要是工資支出增加。
(二)項目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣檔案局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27萬元,如檔案保護費等開支。與上年對比減少23萬元,原因主要是商品和服務支出及項目資金縮減。
(三)政府性基金支出情況
2017年用于政府性基金支出50萬元。其中支付檔案館建設資金20萬元,占總支出的40%,還財政借款30萬元,占總支出的60%。
五、單位政府采購計劃安排情況
單位2017年無政府采購計劃安排、
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